第一部分 固镇县人民检察院概况
一、部门职责
1、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
2、受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自身。
3、对严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。
4、依法对贪污贿赂犯罪案件,国家机关工作人员渎职犯罪案件,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件以及需由检察机关直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
5、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。
6、依法开展对民事、经济审判行政诉讼活动的法律监督工作。
7、依法对刑事案件判决、裁定的执行和执行机关刑罚执行活动实施法律监督。
8、对人民法院已经发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法提起公诉。
9、对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪预防政策;开展职务犯罪预防工作的法制宣传;负责检察环节上的社会治安综合治理工作。
10、依法开展检察技术工作,承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。
11、对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。
12、协助县委主管部门,抓好检察机关队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员,协同县编制主管部门管理县人民检察院的机构设置及人员编制。
13、提请县人大常委会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会和检察员。
14、负责检察机关干部教育培训工作。
15、做好检察机关的计划、财务和装备工作。
16、负责其他应由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,固镇县人民检察院2017年度部门决算只包括本机预算,纳入固镇县固镇县人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位只有1个,即固镇县人民检察院。
第二部分 固镇县人民检察院2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 | |
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部门: |
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|
金额单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
栏 次 |
|
|
| |
|
一、财政拨款收入 |
944.5 |
一、一般公共服务支出 |
0 | |
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 | |
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 | |
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
806.25 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 | |
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76.57 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26.39 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.8 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.5 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 | |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 | |
|
本年收入合计 |
944.5 |
本年支出合计 |
944.5 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 | |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 | |
|
|
|
|
| |
|
总计 |
944.5 |
总计 |
944.5 | |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||
|
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
合计 |
944.5 |
944.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
806.25 |
806.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20404 |
检察 |
806.25 |
806.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040401 |
行政运行 |
708.77 |
708.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
97.48 |
97.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.57 |
76.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
62.56 |
62.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.43 |
11.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
2.37 |
2.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.37 |
2.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
其他社会和保障就业支出 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.39 |
26.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.39 |
26.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.39 |
26.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21103 |
污染防治支出 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.5 |
34.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.5 |
34.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.5 |
34.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
944.5 |
944.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
806.25 |
806.25 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20404 |
检察 |
806.25 |
806.25 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
708.77 |
708.77 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2040403 |
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
97.48 |
97.48 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.57 |
76.57 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
62.56 |
62.56 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.43 |
11.43 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20808 |
抚恤 |
2.37 |
2.37 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.37 |
2.37 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2089901 |
其他社会和保障就业支出 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.39 |
26.39 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.39 |
26.39 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.39 |
26.39 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21103 |
污染防治支出 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.5 |
34.5 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.5 |
34.5 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.5 |
34.5 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
944.5 |
一、一般公共服务支出 |
0 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 | |
|
|
|
三、国防支出 |
0 | |
|
|
|
四、公共安全支出 |
806.25 | |
|
|
|
五、教育支出 |
0 | |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76.57 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26.39 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.8 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.5 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 | |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 | |
|
本年收入合计 |
944.5 |
本年支出合计 |
944.5 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
| |
|
合计 |
944.5 |
合计 |
944.5 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |||||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| |||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
944.5 |
944.5 |
0 |
944.5 |
944.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
806.25 |
806.25 |
0 |
806.25 |
806.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
20404 |
检察 |
0 |
0 |
0 |
806.25 |
806.25 |
0 |
806.25 |
806.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
708.77 |
708.77 |
0 |
708.77 |
708.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
0 |
0 |
0 |
97.48 |
97.48 |
0 |
97.48 |
97.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
76.57 |
76.57 |
0 |
76.57 |
76.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
74 |
74 |
0 |
74 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
62.56 |
62.56 |
0 |
62.56 |
62.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
11.43 |
11.43 |
0 |
11.43 |
11.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0 |
0 |
0 |
2.37 |
2.37 |
0 |
2.37 |
2.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0 |
0 |
0 |
2.37 |
2.37 |
0 |
2.37 |
2.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
2089901 |
其他社会和保障就业支出 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
26.39 |
26.39 |
0 |
26.39 |
26.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
26.39 |
26.39 |
0 |
26.39 |
26.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
26.39 |
26.39 |
0 |
26.39 |
26.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
21103 |
污染防治支出 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
34.5 |
34.5 |
0 |
34.5 |
34.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
34.5 |
34.5 |
0 |
34.5 |
34.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
34.5 |
34.5 |
0 |
34.5 |
34.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||||||
|
部门: |
|
|
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|
|
|
金额单位:万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
570.12 |
302 |
商品和服务支出 |
247.77 |
310 |
其他资本性支出 |
0 | |||||
|
30101 |
基本工资 |
167.29 |
30201 |
办公费 |
79.73 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 | |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
167.12 |
30202 |
印刷费 |
0.56 |
31002 |
办公设备购置 |
0 | |||||
|
30103 |
奖金 |
186.14 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 | |||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
38.12 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 | |||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
1.42 |
31006 |
大型修缮 |
0 | |||||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
14.73 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 | |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.43 |
30207 |
邮电费 |
7.29 |
31008 |
物资储备 |
0 | |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 | |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
8.03 |
31010 |
安置补助 |
0 | |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
126.62 |
30211 |
差旅费 |
42.94 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 | |||||
|
30301 |
离休费 |
7.81 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 | |||||
|
30302 |
退休费 |
54.76 |
30213 |
维修(护)费 |
5.67 |
31013 |
公务用车购置 |
0 | |||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 | |||||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31020 |
产权参股 |
0 | |||||
|
30305 |
生活补助 |
2.37 |
30216 |
培训费 |
3.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 | |||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
1.17 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 | |||||
|
30307 |
医疗费 |
26.39 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 | |||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 | |||||
|
30309 |
奖励金 |
0.8 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 | |||||
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 | |||||
|
30311 |
住房公积金 |
34.5 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 | |||||
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0 | |||||
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 | |||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.96 |
399 |
其他支出 |
0 | |||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 | |||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
68.05 |
|
|
| |||||
|
人员经费合计 |
696.74 |
公用经费合计 |
247.77 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门: |
|
|
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|
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|
金额单位:万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
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注:固镇县人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 固镇县人民检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计944.5万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计944.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加288.54万元,增长43.99%,主要原因:一是2017年新招录2名公务员;二是2017年度公务员工资基数较2016年度大幅提高。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计944.5万元,其中:财政拨款收入944.5万元,占100%;本单位无事业收入、经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计944.5万元,其中:基本支出944.5万元,占100%;本单位无项目支出及经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计944.5万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计944.5万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加288.54万元,增长43.99%,主要原因:一是2017年新招录2名公务员;二是2017年度公务员工资基数较2016年度大幅提高。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入944.5万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加288.54万元,增长43.99%。主要原因:一是2017年新招录2名公务员;二是2017年度公务员工资基数较2016年度大幅提高。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出944.5万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加288.54万元,增长43.99%。主要原因:一是2017年新招录2名公务员;二是2017年度公务员工资基数较2016年度大幅提高。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出944.5万元,主要用于以下方面:公共安全支出806.25万元,占85.36%;社会保障和就业(类)支出76.57万元,占8.11%;医疗卫生与计划生育支出26.39万元,占2.8%;节能环保支出0.8万元,占0.08%;住房保障(类)支出34.5万元,占3.65%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944.5万元,支出决算为944.5万元,完成年初预算的100%。
1、“公共安全支出”2017年度预算806.25万元,决算806.25万元,完成年初预算100%。其中:“行政运行”决算708.77万元,“其他检察支出”决算97.48万元,主要用于本单位的基本支出,保障单位运行,购买商品和服务。
2、“社会保障和就业支出”2017年度预算76.57万元,决算76.57万元,完成年初预算100%。主要用于本单位机关离退休人员支出。其中“未归口管理的行政单位离退休”决算62.56万元,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.43万元,“死亡抚恤”决算2.37万元,“其他社会保障和就业支出”决算0.2万元。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算26.39万元,决算26.39万元,完成年初预算100%。主要用于本单位机关医疗保障方面。
4、“节能环保支出”2017年度预算0.8万元,决算0.8万元,完成年初预算100%。其中:“其他污染防治支出”0.8万元,主要用于污染防治工作、秸秆禁烧等方面的支出。
5、“住房保障支出”2017年度预算34.5万元,决算34.5万元,完成预算100%。其中:“住房公积金”决算34.5万元,主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出944.5万元,其中人员经费696.74万元,主要包括:基本工资167.29万元、津贴补贴167.12万元、奖金186.14万元、社会保障缴费38.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.43万元、离休费7.81万元、退休费54.76万元、生活补助2.37万元、医疗费26.39万元、奖励金0.8万元、住房公积金34.5万元;公用经费247.77万元,主要包括:办公费79.73万元、印刷费0.56万元、水费1.42万元、电费14.73万元、邮电费7.29万元、物业管理费8.03万元、差旅费42.94万元、维修(护)费5.67万元、培训费3.21万元、公务接待费1.17万元、公务用车运行维护费14.96万元、其他商品和服务支出68.05万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
固镇县人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,固镇县人民检察院行政运行经费支出708.77万元,比2016年增加269.43万元,增长61.33%。主要原因是:单位搬入新址,办公开支如水电费、维修(护)费、物业费等大幅提高。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,固镇县人民检察院未安排政府采购。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,固镇县人民检察院共有车辆8辆,其中:一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度,固镇县人民检察院无项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指固镇县财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入以外的收入。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指检察院用于机关离退休人员的经费。
八、住房保障支出:指检察院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工娇嫩的住房公积金。
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
固镇县人民检察院2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
44.55 |
16.13 |
|
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
12.15 |
1.17 |
|
公务用车购置及运行费 |
32.4 |
14.96 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
32.4 |
14.96 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
固镇县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.55万元,支出决算为16.13万元,完成预算的36.21%,其中:因公出国(境)支出决算0万元,完成预算的100%;公务接待决算1.17万元,完成预算的9.63%;公务用车购置及运行费用支出决算14.96万元,完成预算的45.34%。决算数小于预算数的原因是:例行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
固镇县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.17万元,占7.25%;公务用车购置及运行费支出决算14.96万元,占92.75%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元, 2016年度检察院因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2、公务接待费支出1.17万元, 与2016年度决算相比,减少1.52万元,下降56.51%,下降的原因是例行节约。2017年固镇县人民检察院公务接待共15批次,135人次。主要是用于接待各地检察机关和其他相关部门来我院交通工作和协办案件。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《关于进一步加强公务接待和差旅费管理的通知》(固财[2015]20号)、《关于印发<固镇县公务接待管理规定>的通知》的通知(固办发[2013]51号)相关规定。
3、公务用车购置及运行费支出14.96万元,与2016年度决算相比,减少4.34万元,下降22.49%,下降的原因是例行节约。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务等。2017年底,固镇县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
联系方式:固镇县人民检察院
联系电话:0552-6013513
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